Налоги и взносы

24/04/2018
Лектор расскажет о правилах выдачи работникам спецодежды. Рассмотрит, как отражать данную операцию в налоговом и бухгалтерском учете. Пояснит, вправе ли компания (и если да, то при каких условиях) учесть расходы на покупку питьевой воды для сотрудников, а также на оплату абонементов в фитнес-клуб и прохождение медосмотров.
03/04/2018
Почему для признания дохода в налоговом учете нельзя ориентироваться лишь на дату издания приказа руководителя о списании просроченной кредиторки? В какой сумме отнести на затраты дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (в полном объеме или за вычетом НДС)? Как быть, если забыли списать дебиторку вовремя? На эти и многие другие вопросы ответит лектор.
27/02/2018
Можно ли договариваться о налоговых последствиях сделки? Автор рассмотрит этот, на первый взгляд провокационный, вопрос на основе анализа судебной практики. В центре внимания – налог на добавленную стоимость. Какие ошибки допускаются при квалификации операций и как они влияют на налоговые обязательства по НДС? Вправе ли покупатель требовать вернуть уплаченный налог, если он был ошибочно предъявлен продавцом?
20/02/2018
Тема лекции – новые правила ведения раздельного учета входного НДС, действующие с 1 января 2018 года. Лектор расскажет, как в связи с новшествами скорректировать учетную политику. Рассмотрит особенности ведения раздельного учета при расчетах векселями, а также при совмещении общего режима и ЕНВД.
13/02/2018
В конце 2017 года был подкорректирован порядок возврата излишне взысканных сумм налогов и страховых взносов. Лектор расскажет, в чем суть данных изменений. Обратит внимание на особенности возврата излишне уплаченных или взысканных пенсионных взносов.
01/02/2018
Действующим законодательством предусмотрена вариативность некоторых методов налогового учета, а есть вопросы, которые и вовсе не урегулированы. Поэтому те способы учета, которые компания действительно применяет или собирается применять, обязательно нужно зафиксировать в учетной политике. На что нужно обратить внимание при формировании положений документа для целей НДС и налога на прибыль? На эти и другие вопросы ответит лектор.
16/01/2018
ФНС ввела дополнительные коды доходов и вычетов для справок 2-НДФЛ. Использовать их нужно с 1 января, в том числе при оформлении справок за прошлые годы. Лектор подробно разъяснит, как применять данные коды и для чего они были введены. Расскажет об ответственности, которая может грозить при игнорировании новых кодов.
10/01/2018
К концу 2017 года ФНС и Минфин пришли к единому мнению относительно того, какой день следует считать датой получения дохода в виде премии. О том, как в соответствии с этой позицией удерживать НДФЛ с разных видов премий и отражать их в расчете 6-НДФЛ, расскажет лектор.
27/12/2017
Лектор расскажет о распространенных ошибках в 6-НДФЛ и объяснит, как их избежать. В частности, на практических примерах рассмотрит порядок заполнения строк 020, 070, 080 и 120. Также обратит внимание на обзор налоговой службы, в котором описаны основные нарушения при заполнении и представлении данного расчета.
21/12/2017
Компаниям нередко приходится корректировать налоговые обязательства, относящиеся к прошлым периодам. Причиной может быть обнаруженная ошибка прошлых лет или возникшее новое обстоятельство. Автор на практических примерах пояснит, как следует отражать такие корректировки в зависимости от причины их возникновения.
12/12/2017
Тема лекции – алгоритм оценки налоговой выгоды в соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса. Автор на практических примерах подробно рассмотрит каждый этап алгоритма. А именно, обоснование деловой цели, анализ экономической оценки управленческого решения и выбор формы его реализации.
07/12/2017
Лектор пояснит, как отличить законное налоговое планирование от уклонения от уплаты налогов. Расскажет о судебной практике выявления необоснованной налоговой выгоды. Объяснит, как применять требования статьи 54.1 Налогового кодекса.